合规运营

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  • 协鑫科技制定《内部审计工作制度》《内控有效性评价指引》及《内控有效性评价应用指引》等制度,全面修订《全面风险管理制度》,完善风险管理三道防线建设,明确各级职责,实现企业风险识别、评估、应对及监督有效开展,夯实企业风险管理根基。协鑫科技高度重视风险识别与应对,风险管理归口部门参考《中央企业全面风险管理指引》并结合协鑫科技业务情况,建立包括战略、运营、合规、财务、市场、资金与资源6个重点大类的一级风险分类框架和风险数据库模板,明确风险数据库的维度和应用规则,统一风险语言,并按季开展风险监测及评估工作,形成风险评估报告,防范重大风险的发生。

    风险管理机制

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